
小微企業(yè)月銷(xiāo)售額低于15萬(wàn)免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,免征的數(shù)額是看增值稅開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表的實(shí)際銷(xiāo)售稅額嗎?
答: 你好 不一定 有無(wú)票收入的加無(wú)票收入 沒(méi)有的可以看你說(shuō)的那個(gè)
免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額3250262.05,那免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額是怎么計(jì)算的
答: 一般情況是按銷(xiāo)售額比例來(lái)分灘。 第二十六條 一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額就是免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額嗎?
答: 就是免稅上面可以扣除的,但是我問(wèn)下實(shí)務(wù)中貌似還沒(méi)有企業(yè)用到這個(gè)一行,
小規(guī)模月銷(xiāo)售不超10萬(wàn)免征增值稅,對(duì)年銷(xiāo)售額有要求嗎?稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票的,免征增值稅咋免的?
老師,小規(guī)模月銷(xiāo)售額不超過(guò)15萬(wàn)免征增值稅,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅。這里的銷(xiāo)售額是不含稅的嗎
#提問(wèn)#免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額3250262.05,那免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額是怎么計(jì)算的
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額]合計(jì)值
增值稅小規(guī)模納稅人起征點(diǎn)包括免稅銷(xiāo)售額嗎,比如季度免稅銷(xiāo)售額為100萬(wàn),應(yīng)稅銷(xiāo)售額2萬(wàn),是否繳納增值稅。

