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專一的柚子
于2020-02-25 01:45 發布 ??1064次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-02-25 01:50
你要填寫附表4,扣除項目和預繳納金額,然后主表生成數據,申報就可以了
專一的柚子 追問
2020-02-25 14:30
扣除項目是由什么金額組成的,是開具發票金額(含稅收入),預繳納金額是已經在異地繳納過的金額
陳詩晗老師 解答
2020-02-25 14:33
你之前購進時的購買價格是可以扣除的。發票開具就是你的售價。
2020-02-25 14:43
我看了下增值稅申報表的附表四,只看到了本期發生額和本期實際扣除項目
2020-02-25 14:44
你本期要扣除,就在本期實際扣除里面填寫處理
我填的是5%這一行,然后附表里面的增值稅申報表(銷售明細)不需要填寫嘛
2020-02-25 14:48
不需要,你只需要填寫你有的這些表,沒有的數據不用填寫。
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差額征收,增值稅申報怎么報
答: 差額征收,增值稅申報怎么報
企業在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關稅款,然后在2019年1月份企業開具了出售房屋發票(差額征稅),現在想請教下各位老師,申報增值稅申報表,應該如何填寫呢
答: 你要填寫附表4,扣除項目和預繳納金額,然后主表生成數據,申報就可以了
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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專一的柚子 追問
2020-02-25 14:30
陳詩晗老師 解答
2020-02-25 14:33
專一的柚子 追問
2020-02-25 14:43
陳詩晗老師 解答
2020-02-25 14:44
專一的柚子 追問
2020-02-25 14:44
陳詩晗老師 解答
2020-02-25 14:48