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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-24 08:40

是的,會有一些區別的,一般暫估的1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應付賬款——暫估
2、
收到發票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發票入賬:
借:原材料
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款

樂樂 追問

2020-02-24 08:59

老師你懂我的意思嗎?目的:是在不同的帳套,建立相同的會計期間,相同的會計賬務處理,不一樣的地方是,一個帳套沒有涉及暫估,一個帳套想增加一個暫估,有什么辦法可以是報表一直嘛?

樸老師 解答

2020-02-24 09:03

既然是不同的賬套那就直接按照各自的來做就可以了,不同的賬套的話都可以出報表的

樂樂 追問

2020-02-24 09:04

你怎么還不明白,是對稅務的報表。報表當然能改,往期數據已經報稅務了

樸老師 解答

2020-02-24 09:09

我知道你的意思,既然是不同的賬套,那你肯定都能出報表的,你直接按照暫估的來報就可以了

樂樂 追問

2020-02-24 09:12

已經報送稅務了,新建一個增加暫估,報表能一致嘛?

樸老師 解答

2020-02-24 09:13

你可以作廢了,然后重新報,按照暫估的來報,以后也是按照暫估賬套的那個報表來報

樂樂 追問

2020-02-24 09:14

年報都包完了,要改7個月的數據?有稅務風險

樸老師 解答

2020-02-24 09:16

那不行,你按照這個的數據來報吧,改的太多了

樂樂 追問

2020-02-24 09:16

有什么辦法了

樸老師 解答

2020-02-24 09:19

除非作廢或者就這樣報下去,別的辦法沒有,作廢的話太多了,稅局肯定會查你,稅管員那一關就過不了

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是的,會有一些區別的,一般暫估的1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-02-24 08:40:39
您好,記入無形資產科目。
2017-06-06 22:17:21
你好,通過長期待攤費用科目核算
2019-01-03 09:06:06
借;管理費用或待攤費用 貸;銀行存款 計入購買商品接受服務支付的現金
2017-09-25 09:52:23
購買軟件,借:管理費用--軟件費貸:現金
2017-12-22 14:19:49
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