
老師我想問(wèn)下填寫(xiě)這個(gè)的話,增值稅那個(gè)部分要不要未交增值稅科目加上預(yù)交增值稅科目
答: 你這邊本月數(shù)是預(yù)繳的增值稅的話就是兩個(gè)相加
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。老師這一節(jié)我沒(méi)太明白,最后都轉(zhuǎn)到未交了,但是確實(shí)是交了增值稅的
答: 你好!那個(gè)意思是把減掉預(yù)繳后的轉(zhuǎn)到未交,如果預(yù)繳大于應(yīng)交當(dāng)期就不用繳納了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月我們預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅借方,導(dǎo)致未交增值稅借方增加很多,(之前沒(méi)有把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)未交導(dǎo)致累計(jì)很多),那我填寫(xiě)本月應(yīng)交增值稅,已交增值稅,怎么填寫(xiě),還是按照借方未交增值稅本月發(fā)生填寫(xiě)嗎
答: 預(yù)繳的增值稅需要抵扣嗎


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2020-02-23 13:57
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