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夢隨風飄
于2020-02-22 21:12 發布 ??1136次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-02-22 21:12
您好請問上個月進項大于銷項有沒有寫結轉分錄?
夢隨風飄 追問
2020-02-22 21:15
寫了結轉分錄
bamboo老師 解答
2020-02-22 21:16
請問上期結轉分錄怎么寫的
借銷留貸進項
2020-02-22 21:19
借銷留 不太明白這個借方科目
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加計抵扣增值稅進項的會計分錄怎么做呀??
答: 您好,借應交稅費貸其他收益
增值稅進項稅加計抵扣,這10%的會計分錄怎么做?
答: 借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅進項稅額抵扣的會計處理分錄是什么
答: 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付帳款,入在進項稅額中。發票認證通過了就可以抵扣了。
月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
討論
我想問一下,我預交增值稅,整一個會計分錄一個怎么做。抵扣完還多了。還有10%的進項減免
鄒老師,其他老師不要答哦,鄒老師,您好,我本月的進項有5萬,銷項有6萬,因為涉及即征即退,本月交增值稅1萬,一般項目中還有留抵的進項2萬,請問我要怎么做會計分錄?(數字只是打個比方,好表達而已)第二是我這個月的抵扣有一些是未報銷的,又是抵扣又留抵了怎么處理?分錄?
鄒老師,您好,我本月的進項有5萬,銷項有6萬,因為涉及即征即退,本月交增值稅1萬,一般項目中還有留抵的進項2萬,請問我要怎么做會計分錄?(數字只是打個比方,好表達而已)第二是我這個月的抵扣有一些是未報銷的,又是抵扣又留抵了怎么處理?分錄?
你好 我一月進項留抵2022.2 2月銷項減去進項余1676 實際不用繳稅 用一月留底的抵扣完 還剩346.2 這346.2又留底到3月,3月實際銷項減去進項是69738.37 ,實際增值稅就是69738.37-留底的346.2 等于69392.17 不知道每個月怎么做會計分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206452 個
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夢隨風飄 追問
2020-02-22 21:15
bamboo老師 解答
2020-02-22 21:16
夢隨風飄 追問
2020-02-22 21:16
bamboo老師 解答
2020-02-22 21:19