老師,早上好!給銷售人員購買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

老師,記賬的時候,增值稅通用發(fā)票和增值稅專用發(fā)票記賬的方式是不是不一樣,專用發(fā)票要分開記賬,通用發(fā)票不用?
答: 從管理的角度來說,是對的;因?yàn)閷S冒l(fā)票需要記進(jìn)項(xiàng)稅額,且需認(rèn)證才能抵扣,如果記賬金額與認(rèn)證金額有差異,方便查詢原因。
增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)需要蓋發(fā)票專用章嗎
答: 你好,記賬聯(lián)是銷售方自已留存的,不需要蓋章
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票的記賬聯(lián)不蓋發(fā)票專用章,可以嗎
答: 你好,記賬聯(lián)不需要蓋章哦

