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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-12 18:10

對于固定資產改建被替換部件,可以這樣處理:

將固定資產轉入改建:

借:在建工程

累計折舊

固定資產減值準備(以前計提的加上被替換零件的價賬面值)

貸:固定資產

紫藤老師 解答

2020-02-12 18:10

發生改建指出

借:在建工程

貸 應付職工薪酬

原材料

紫藤老師 解答

2020-02-12 18:11

部件的變價收入
借:庫存現金 等
       貸:在建工程
改造完畢后
借:固定資產
       貸:在建工程

夢  追問

2020-02-12 18:12

我是問被替換下來的貸在建工程,借什么

紫藤老師 解答

2020-02-12 18:12

部件的變價收入
借:庫存現金 等
貸:在建工程

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盤虧固定資產時: 借:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢 累計折舊 貸:固定資產 (2)報經批準轉銷時: 借:營業外支出——固定資產盤虧 貸:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢 盤盈時:1)借:固定資產            貸:以前年度損益調整     . (2)調整所得稅      借:以前年度損益調整          貸:應交稅費——應交所得稅       (3)結轉以前年度損益調整      借:以前年度損益調整           貸:利潤分配——未分配利潤  
2019-04-11 10:44:51
你好,在原有的固定資產上加零件,這個不符合資本化條件吧?
2021-07-22 15:06:04
借累計折舊固定資產清理貸固定資產 借銀行存款貸固定資產清理應交稅費應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理折舊到資產處置損益。
2020-05-27 09:42:02
你好,固定資產盤盈是前期差錯,需要追溯處理。 固定資產盤盈完整會計處理, 借:固定資產   貸:以前年度損益調整     應交稅費——應交所得稅 借:以前年度損益調整   貸:盈余公積     利潤分配——未分配利潤 盤盈的固定資產在盤盈之前在使用未計提折舊,不需要補提以前年度折舊,自下月開始計提折舊。
2020-05-14 15:11:36
固定資產處置: 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 結轉固定資產清埋: 清理盈余 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 清理虧損時 借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
2020-04-22 17:25:55
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