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開心就好
于2020-02-06 20:05 發(fā)布 ??2840次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-02-06 20:10
你好,您是提供勞務(wù)方么?
開心就好 追問
2020-02-06 20:12
是別人給我們提供勞務(wù)。每月勞務(wù)費10萬元,他們提前開了3個月30萬的票,借:管理費用10 貸:應(yīng)付賬款30萬。那20萬應(yīng)該怎么做賬
立紅老師 解答
2020-02-06 20:21
你好,如果提前收到發(fā)票,我們可以在收到發(fā)票時計入相關(guān)費用。借:管理費用30貸:應(yīng)付賬款30
2020-02-06 20:27
這樣做當月的管理費用豈不是太大,而后倆月卻沒用費用了
2020-02-06 20:30
你好,其實對于整體來說是一樣的。分月扣除和一起扣除的總額是一樣的。
2020-02-06 20:31
但是財務(wù)報表提現(xiàn)出來的就不一樣么
2020-02-06 20:32
你好,是的,就是當月的費用多,以后沒有費用。
2020-02-06 20:34
這樣做就不是權(quán)責發(fā)生制了,不符合會計制度
2020-02-06 20:36
你好,準則雖然要求要按全責發(fā)生制入賬,但實際工作有些業(yè)務(wù)是可以變通的,比如年初支付全年的報刊費,正常應(yīng)按月計入費用,但實務(wù)中也是在支付當初一次計入費用的,對方給您開了發(fā)票,對方全額做了收入,您方就可以全額計入費用。
2020-02-06 20:38
金額小可以一次進費用,但是金額太大一次進費用就不好了
2020-02-06 20:50
你好,如果您不是一次計入費用,那么這個分錄只能是借:管理費用10 貸:應(yīng)付賬款 10以后兩月根據(jù)發(fā)票的復(fù)印件再分別計入費用
2020-02-06 21:04
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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收到勞務(wù)發(fā)票怎么做賬
答: 你好,勞務(wù)費是做什么用的?可以根據(jù)接受服務(wù)的部門記錄主營業(yè)務(wù)成本或者是相關(guān)的費用。
答: 借;勞務(wù)成本 貸;其他應(yīng)付款
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收到勞務(wù)代駕的發(fā)票,怎么做賬
答: 可以直接計入管理費用—其他費用
收到勞務(wù)費發(fā)票40萬,怎么做賬?
討論
收到勞務(wù)費發(fā)票怎么做賬
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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