
老師們好,我們公司是物業公司之前是小規模在12月份改為一般納稅人,之前代收的業主電費都計入其他應付款了,物業還給業主開發票了,導致所得稅收入跟實際賬不符,需要怎么調
答: 那么有一種,是把發票拿回來作廢。 另外一種,是將其他應付款轉到主營業務收入里面。
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對嗎借:其他應收款-物業公司 貸:其他應付款--股東
答: 你好,分錄是正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
物業公司,關于水電費的問題,有賬戶代扣代繳的費用,有我們收業主的能耗費,還有充電位的電費,分別做了相應的分錄,來票的時候就存在問題了,我這邊一直是來票沖了賬戶代扣代繳的,另外兩個的貸方余額一直在增高,來的幾張水電費票能沖這三個嗎,但是數字是不一定對上的。現在要調,我有點不知道怎么調賬戶代扣的分錄是借,其他應收款-供電公司,貸銀存,能耗費:借銀存,貸其他應付款,充電位:是銀存,其他應收款,現在如果來票,好像應該是充這三塊
答: 你是代收代付的嗎?充電樁的賺錢嗎


殷廣彩 追問
2020-02-02 16:49
王超老師 解答
2020-02-02 16:51
殷廣彩 追問
2020-02-02 16:54
王超老師 解答
2020-02-02 17:01