
老師,比如2019年產生了一項費用,款已經付了,發票在2020年開,當時支付時借其他應收款,貸銀行,我收到發票時做借費用貸其他應收,這樣做對嗎,這是屬于是跨期費用嗎,如果是跨期費用我匯算清繳的時候需要調整嗎?
答: 借,以前年度損益調整 貸,其他應付款 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調整
我們的其他應收款拿不回票也沒有錢還,我可以做無票費用,到時候匯算清繳在調出來嗎
答: 可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1,集團公司和全職子公司怎樣匯算清繳2,有5家公司同一批人管理,所有人全部在一家公司發工資扣稅繳社保,2020年底辦公室出了文件把部分員工工資分配到其他公司平衡利潤(掛了一筆其他應收款/其他應付款),實際稅費社保等均在其中一家,這種情況2020匯算清繳工資怎么填
答: 同學你好 1.匯總申報就行了做合并報表然后匯總申報 2.按照申報個稅的工資填寫


無奈的魚 追問
2020-02-02 16:31
無奈的魚 追問
2020-02-02 16:32
無奈的魚 追問
2020-02-02 16:37
陳詩晗老師 解答
2020-02-02 17:03
無奈的魚 追問
2020-02-02 17:05
陳詩晗老師 解答
2020-02-02 17:35