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草根
于2020-01-22 14:00 發布 ??6307次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2020-01-22 14:03
賬務處理如下:借:銀行存款/其他應付款等貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:未分配利潤少計提就是發放工資時,應付職工薪酬科目有借方余額吧.如果是的:借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬同時:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
草根 追問
2020-01-22 14:45
那這個以前年度損益調整科目是設在損益類科目嗎?
venus老師 解答
2020-01-22 15:14
你好,這個以前年度損益調整軟件里面是一級科目應該增加不了吧
微信里點“發現”,掃一下
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計提工資怎么算阿
答: 你好; 你工資表 是好多金額的;? ? 你工作表有做出來沒? ?
計提工資數是應發數還是實發數
答: 同學您好,計提工資數是應發數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提工資,摘要直接寫計提工資可以嗎?
答: 您好,這個是可以的呢
老師好!每個月計提工資和不計提有什么不同嗎?
討論
老師,如果計提工資多了怎么操作?
月末計提工資,用什么做附件。?
怎樣計提工資,怎樣分個人與公司部分
計提工資時需要什么附件呢
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 51025 個
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草根 追問
2020-01-22 14:45
venus老師 解答
2020-01-22 15:14