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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-21 21:33

你好,對方開票過來材料款,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應交稅費--待認證的進項稅

暖心& 追問

2020-01-21 21:38

我已經認證好了,貸方也那么做分錄嗎?

莊老師 解答

2020-01-21 21:38

你好,對方開票過來材料款直接認證,借原材料,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款,

暖心& 追問

2020-01-21 21:48

交稅的時候,用進項稅抵了,需要做分錄嗎?

莊老師 解答

2020-01-21 21:50

你好,不用,應納稅額=銷項--進項,月末轉出,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅

暖心& 追問

2020-01-21 21:57

哦,那還是做分錄了

莊老師 解答

2020-01-21 22:08

你好,月末轉出,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅

暖心& 追問

2020-01-21 22:22

唉,我去年11月份交稅的時候,用進項稅抵的,沒有交錢,但我不知道,也沒有做賬

莊老師 解答

2020-01-21 22:25

你好,可以這個月補做分錄,

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1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
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