
老師,我們1月1日預收貨款。借:銀行存款 20000 貸:預收賬款 200001月5日發貨一批 借:應收賬款 23934 貸:庫存商品 239341月8日付款:借:銀行存款 10143 貸:應收賬款 10143未結款13791元從1月1日預付款支出會計分錄怎么寫
答: 一、你是做外賬還是內賬?
借:應付賬款貸:銀行存款暫估庫存商品借:庫存商品貸:應付賬款-暫估收到發票借:庫存商品(紅字)貸:應收賬款(紅字)借:主營業務成本貸:庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對
答: 您好 請問是收到專票還是普通發票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發票金額是否一致
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,先預付款,之后付尾款最后收到發票,沒有跨越的會計分錄是什么,借:應付賬款貸 銀行存款。借應付賬款,貸銀行存款,收到發票借庫存商品 應交稅費進項 貸應付賬款 對嗎
答: 可以,你這么寫可以的,沒問題


紫飄 追問
2020-01-19 10:50
江老師 解答
2020-01-19 10:52