
請教,2019年12月預付2020年一季度房租加物業費6萬,借預付賬款,貸銀行存款,但因為房地產公司的發票在每月25號以后不開具,所以只能在2020年1月拿到發票,那么做賬是不是應該先紅沖2019年12 月的那筆預付款,然后再重做一筆,附上發票,同時做2020年1月的攤銷費用
答: 你預付這個和你收到發票有差額么,?
您好,老師是房地產公司,我們已經預付過客戶的水電費做賬科目是借:預付賬款 貸:銀行存款,后期客戶把費用交了,怎么沖賬呢,科目怎么選擇呢
答: 同學你好 是你們的收入和成本嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是房地產公司我先預付甲單位5000元,未開發票。分錄為借 預付賬款-----甲單位 5000元 貸 銀行存款 5000元當給我開了發票后,我的分錄為 借 :在建工程 貸;預付賬款-----甲單位 我的分錄對嗎
答: 你好,通常是計入開發成本,而不是在建工程核算


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2020-01-18 15:30
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2020-01-18 15:31
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