
拿到手的材料專票賬號少一位要退回重開嗎?
答: 是的,建議要退回去重新開具為宜。
材料退回發(fā)票已開,退回材料發(fā)票已開咋做賬
答: 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我們公司三個(gè)月前公對公打了一筆50萬款到對方賬戶訂購材料,現(xiàn)在我們不需要發(fā)票了,私對私把這50萬補(bǔ)上,讓他們對公原路退回給我們對公戶上.對我們雙方公司有影響嗎?
答: 你好,對于銷售方來說是隱匿收入,對于你們來講,后期肯定也要隱藏收入,稅務(wù)局不查可以,查了就不行了,你這現(xiàn)金流,貨流,發(fā)票流,三流不一致啊
咨詢下老師,我公司前幾個(gè)月開給其他公司的材料發(fā)票由于備注欄這塊未填,現(xiàn)對方要求退回重開,那我這邊應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)上又該怎么做
上個(gè)月我們收到銷售方的材料專用發(fā)票,已記賬,但月底抵扣時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅號寫錯(cuò)了,把專票給他退回去了。那賬要怎么處理?
小規(guī)模納稅人收到材料商國稅代開的專用發(fā)票,不肯退回重新開,怎么處理好,發(fā)票專用章上的稅號也沒有換成新稅號
老師好,我們對方給我公司開了一張專票,專票稅號開錯(cuò)了,而且已經(jīng)跨月,我們給退回去了,現(xiàn)在要做與入賬時(shí)相反的分錄,那我后面的附件附什么呀

