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珊珊
于2020-01-16 11:44 發布 ??2679次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-16 11:45
你好,沖銷之前多計提借;應交稅費——印花稅,借;以前年度損益調整其實印花稅不需要計提的,繳納直接計入稅金及附加核算就是了
珊珊 追問
2020-01-16 11:47
借:應交稅費-印花稅1.59 貸:以前年度損益調整1.59借:以前年度損益調整1.59貸:利潤分配-未分配利潤1.59老師 是這樣嗎
鄒老師 解答
2020-01-16 11:48
你好,是的,是這樣處理
2020-01-16 11:51
那多扣的1.59稅費 我今年1季度申報時怎么處理?我們是小規模 季度申報的
2020-01-16 11:52
你好,你之前只是多計提,銀行是正??鄱悾鴽]有多扣才是啊
2020-01-16 11:55
老師,銀行已經按照我多計提的金額扣款了。
2020-01-16 11:58
你好,那你有去把多交的1.59申請退回嗎?如果不去申請退回,那說明你之前計提數據是正確的,不需要調整如果有退回,實際退回的時候再做退回分錄
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老師,請問12月份多計提印花稅,在1月份怎么調整
答: 金額小,直接在1月紅沖就是
去年12月份多計提了印花稅,如何調整
答: 借應交稅費貸利潤分配未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上個月多計提了0.02元印花稅,這月調整,摘要怎么寫?
答: 你好,摘要可以是:沖銷多計提印花稅,分錄是 借:應交稅費—印花稅,貸:稅金及附加 正常情況下,印花稅根本不需要計提的??
印花稅可以月計提,年終匯算調整嗎?
討論
審計時發現2018年沒有計提印花稅,今年怎么做調整?
17年計提印花稅多計提3143.43元,我今年怎么調整那比分錄?計提時分錄是借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
老師印花稅2018年10月1日開始調整了嗎
去年的最后一個季度的印花稅沒有計提,應交印花稅科目為負數,怎么調整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624405 個
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珊珊 追問
2020-01-16 11:47
鄒老師 解答
2020-01-16 11:48
珊珊 追問
2020-01-16 11:51
鄒老師 解答
2020-01-16 11:52
珊珊 追問
2020-01-16 11:55
鄒老師 解答
2020-01-16 11:58