
掛靠別人做工程,對方給甲方開發票,提供成本發票給他們,這個怎么做賬?需要體現對方給甲方開了多少發票,收到甲方多少錢,然后付成本發票款多少,又扣了多少。
答: 你們如果是掛靠別人的資質,那么你就只能按實際流水做賬,對方給甲方開的票跟你們是沒關系的,你們就按你們開出的票的金額入成本,收到的錢入收入,差額就是你們的利潤。
掛靠別人做工程,對方給甲方開發票,提供成本發票給他們,這個怎么做賬?
答: 甲方要支付給你們工程款的話,需要你們給甲方開票做收入處理,同時你們購進工程物資等成本需要作為成本入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月份開發票開了10千克10000元9月份沖紅發票10千克10000元又重開了8千克8000元,轉成本時候怎么做賬?
答: 沖紅的部分 成本轉回 借:庫存商品 貸:主營業務成本 重開之成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品

