老師你好,我公司2019年給員工發(fā)放獎金是136500元(沒扣個稅),扣了個稅是132405元。個稅是由公司承擔。我們公司是當月工資當月發(fā)。我應該怎樣入賬?入賬金額是按稅前金額還是稅后?會計分錄怎樣做?
艾佳
于2020-01-14 23:07 發(fā)布 ??1151次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-14 23:23
你好,建議你把個稅加到工資,然后再扣個稅,你計提是稅前計提,你這種可以稅前扣除
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你好,建議你把個稅加到工資,然后再扣個稅,你計提是稅前計提,你這種可以稅前扣除
2020-01-14 23:23:26

借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
需要與第12個月的工資合并 計算
可以一起或者分別發(fā)放,都是可以的
2017-01-05 15:50:49

同學你好!這個的話? ? ?補做分錄
借:管理費用
? ? ?貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
? ? 貸:銀行存款
然后? ? 補發(fā)的1000元? ?并入下個月個稅申報? ?就可以了
2021-08-29 08:07:23

您好,在5月初1-15號內申報。會計分錄請參考。
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2017-04-24 20:48:53

你好,借:管理費用177722.6 貸:應付職工薪酬-工資 應交稅費-個稅947.4
2019-07-30 12:00:12
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