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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2020-01-14 23:03

調增說明之前計提的企業所得稅少了,需要補計提企業所得稅:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

Esther  追問

2020-01-15 09:58

老師,之前2018年是虧損的,調增了之后剛好彌補虧損,也沒有繳稅,這樣應該怎么做分錄呢

方亮老師 解答

2020-01-15 10:09

19年的企業所得稅多計提了嗎?多計提的金額是多少?

Esther  追問

2020-01-15 10:43

沒有多計提,是匯算清繳時加計扣除導致虧損了,后來調增了18萬也沒有繳稅

方亮老師 解答

2020-01-15 10:51

沒有涉及到多繳納或者少繳納稅款不用編制分錄。調增或者調減在申報表里面反映,不用編制分錄。

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