- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-14 19:55
你好
上個月開具發票,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
這個月紅沖,借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
開具正確的發票,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
相關問題討論

你好 做原來藍字發票的負數分錄就可以了。
2019-12-24 15:17:52

同樣的沖銷之前的入賬分錄就可以
2019-07-08 15:59:07

1、紅字發票
借:應收賬款 退票的不含稅數負數
貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數
應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數
沖回12月份結轉成本
2、借:庫存商品 根據當時的結轉成本(同時增加數量)
貸:以前年度損益調整 根據當時的結轉成本
3、結轉未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整 (余額)
跨年紅沖發票的賬務處理,先做一筆相同沖減掉之前的,然后做一筆當下開的正確的發票金額就可以了。
2019-04-15 09:05:28

你好
上個月開具發票,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
這個月紅沖,借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
開具正確的發票,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
2020-01-14 19:55:19

你是銷售方么,科目不變數字是負數
2019-04-24 13:43:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
ぢ 瞇瞇眼兒。 追問
2020-01-14 19:58
鄒老師 解答
2020-01-14 19:59
ぢ 瞇瞇眼兒。 追問
2020-01-14 20:04
鄒老師 解答
2020-01-14 20:04