
去年末計提福利費30000入管理費用,會計分錄是:借 管理 費用-福利費30000 貸其它應付款 30000 支付時借: 其它應付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計提的管理費用該怎么做分錄?
答: 你好,是使用小企業準則嗎?
請問一下,我12月份計提了管理費用,后來發現應付賬款供應商的名字錯誤,已經結賬了,1月份想要紅沖重新做,會計分錄應該怎么樣?之前的分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付賬款
答: 你好 借 管理費用-福利費 負數 貸 應付賬款 負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買下午茶,分錄直接進費用:借:管理費用--福利 貸:銀行存款還是:計提:借:應付職工薪酬--福利 貸:管理費用--福利 發放:借:管理費用--福利 貸:銀行存款應該做哪一種分錄
答: 您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
如果認證了福利費 會計分錄是借管理費用 貸應付福利費 然后借應付福利費 借 進項 貸庫存現金還是 借 管理費用 借進項 貸 應付福利費 然后借應付福利費 貸庫存現金
發生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
中秋節購買了月餅,又發了過節費。做會計分錄時候,需不需要走“應付職工福利”科目?借 管理費用-福利費 貸現金 還是 借 管理費用-福利費 貸應付福利費借應付福利費 貸現金
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款


gyeommi 追問
2020-01-14 10:03
答疑蘇老師 解答
2020-01-14 10:06
gyeommi 追問
2020-01-14 10:11
答疑蘇老師 解答
2020-01-14 10:18