
老師您好!我們物業公司代收業主租金,和業主協議上說明前期委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做在其他應付款一租金,現在需要轉為收入,該怎么做?
答: 確認收入與稅,同時沖減其他應付款一租金
老師,我們物業公司代收的租金,和業主協議上說明前期是委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做其他應付款-租金,現在需要轉為收入,請問該怎么做,謝謝
答: 確認收入與稅,同時沖其他應付款-租金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想問,物業公司的水電公攤費,前面老師說入其他應付款,這樣的話,年底怎么處理
答: 全流程:借:預付賬款貸:銀行存款,票據入賬:借:待攤費用貸:預付賬款;攤銷每月:借:管理費用貸:待攤費用


學堂用戶_ph179038 追問
2020-01-14 11:08
雨軒老師 解答
2020-01-14 11:12
學堂用戶_ph179038 追問
2020-01-14 11:15
雨軒老師 解答
2020-01-14 11:18
學堂用戶_ph179038 追問
2020-01-14 11:19
雨軒老師 解答
2020-01-14 11:21