
本月處置固定資產,在填增值稅申報表時發現,銷售額與賬不和,但增值稅稅額相符,固定資產我怎么填增值稅申報表呢
答: 你好,這個會導致你增值稅申報表的收入與賬面上收入不一致的,不需要管這個差異
老師我們公司一七年買的轎車,一九年12月賣給個人了,去二手車交易市場開了發票,當時沒交稅,我們這個月報稅是不得按二手車銷售發票金額的13%交增值稅呢,是不就在我們電子稅務局自己申報?在增值稅申報表中申報嗎,還是有專門的銷售固定資產的申報表?我稅已經報完了,能在電子稅務局在本月征期補報嗎,怎么補報?
答: 在增值稅附表一13%貨物里面填寫 增值稅的得去稅務局那邊修改
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出售固定資產(汽車)開了增值稅專票,這個銷項稅額要在增值稅申報表中哪一欄填寫???
答: 你們是一般納稅人嗎?附表一開票專票欄次填寫就可以。
老師好,請問出售固定資產和低值易耗品,開具增值稅發票,在填寫增值稅申報表時,是要將固定資產清理和其他業務收入的金額一起填入開具13%稅率的銷售額嗎?
小規模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發票1%銷售額280396.03,增值稅申報全申報為什么會出現圖片上的問題,申報表如下

