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燦燦
于2020-01-13 20:25 發(fā)布 ??1882次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-13 20:28
你好,收入紅沖了,那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖的
燦燦 追問
2020-01-13 20:33
成本沖紅后因該做另筆分錄吧,銀行支付的,要不銀行流水不對
鄒老師 解答
2020-01-13 20:34
你好,你所指的 成本沖紅后因該做另筆分錄,這里的另一筆分錄是指結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,還是銀行支付分錄?
2020-01-13 20:38
結(jié)轉(zhuǎn)成本反銀行存款支付憑證怎么做,我沖紅后資產(chǎn)負債表和利潤表不平不知該怎么做分錄了
2020-01-13 20:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本及銀行支付憑證
2020-01-13 20:40
你好上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務成本,貸;勞務成本這個月紅沖成本,借;勞務成本,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本,貸;利潤分配——未分配利潤銀行支付,借;預付賬款等科目,貸;銀行存款資產(chǎn)負債表利潤符合這個勾稽關系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
2020-01-13 20:49
老師,我們公司是2019年開業(yè),我開的發(fā)票十月開的,十一月沖紅銷售發(fā)票,資產(chǎn)負債表是季報我想在十月改,其沖有九月的成本和十月成本一起做在十月做了成本,成本走的個人代征,做的成本一直沒取得發(fā)票,只有匯總表及稅務的蓋章,像我這種情況怎么處理合適
2020-01-13 20:51
一月申報十二月稅公司想少交企業(yè)所得稅
2020-01-13 21:02
你好,成本沒有發(fā)票你可以季度先按無票成本處理,匯算清繳之前如果還沒有取得發(fā)票,就需要做納稅調(diào)增處理的
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人力資源服務上月開的發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月沖紅需紅沖成本嗎?
答: 你好,收入紅沖了,那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖的
老師,你好。請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,沒發(fā)票 ,只知道是服務
答: 你好,借主營業(yè)務成本貸勞務 成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我司開出服務性發(fā)票,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 您好 請問是提供的什么服務?咨詢類么
為了申請政府補貼,所以開的企業(yè)管理服務發(fā)票20萬,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
討論
老師,你好我們的工程掛靠在別的公司,我們名下有好幾個公司都在為這個項目服務,有勞務的,有供材料的,還有別的,我們又有部分分包出去的,想問下我們給掛靠公司(管理公司)開的工程服務發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本附件怎么辦,平時的材料,勞務,租賃都有發(fā)票入工程施工了
老師您好請問開的服務發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有開的的汽車配件以及維修怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
賣給對方的是設備,但是他們要求開服務費發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
假如上月暫估采購服務器1臺100元,銷售開票100,結(jié)轉(zhuǎn)成本100,那本月發(fā)票回來服務器是90,那就紅沖暫估100,成本是否要調(diào)整,如果要調(diào)整要如何調(diào)整呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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燦燦 追問
2020-01-13 20:33
鄒老師 解答
2020-01-13 20:34
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2020-01-13 20:38
燦燦 追問
2020-01-13 20:39
鄒老師 解答
2020-01-13 20:40
燦燦 追問
2020-01-13 20:49
燦燦 追問
2020-01-13 20:51
鄒老師 解答
2020-01-13 21:02