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丁零
于2020-01-13 18:50 發布 ??1022次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-13 18:53
你好,我們是按代開發票的稅額計算增值稅的銷項稅額,然后再計入附加稅,所以是轉出前做的
丁零 追問
2020-01-13 19:00
我看我的應交增值稅是這個,但是稅局那里顯示預交了一部分增值稅,我算了下就代開增值稅專票的金額,我們是小規模納稅人
2020-01-13 19:02
計提本月代開發票附加稅:借:稅金及附加-城市維護建設稅 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅上繳時:借:應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城市維護建設稅 貸:銀行存款對嗎?
立紅老師 解答
2020-01-13 19:04
你好,您的分錄是對的。
2020-01-13 19:20
那我看到的應交增值稅怎么跟稅局的不一致,我做的明細金額是14792.66,稅局的是14792.66-137.98=14654.68
2020-01-13 19:34
你好,您看下是不銷售額哪里不對,導致稅額不對呢
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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丁零 追問
2020-01-13 19:00
丁零 追問
2020-01-13 19:02
立紅老師 解答
2020-01-13 19:04
丁零 追問
2020-01-13 19:20
立紅老師 解答
2020-01-13 19:34