老師,請問怎樣把科目余額表上的進(jìn)項和銷項的期末余額調(diào)為零啊,會計分錄該怎么做啊?之前幾個月份都忘記月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項了
在水一方
于2020-01-13 17:20 發(fā)布 ??2478次瀏覽

- 送心意
梓蘇老師
職稱: 初級會計師,會計師 ,稅務(wù)師
2020-01-13 17:50
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
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是的,科目余額表借貸雙方要相等。
2018-11-08 13:36:25

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2020-01-13 17:50:06

壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計提的
2018-12-30 10:55:49

可以查看明細(xì)賬或報表。
2018-09-12 22:18:08

你好,下個月調(diào)整
借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
2017-04-17 14:33:07
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