
對方公司發(fā)票開多了,導(dǎo)致我公司預(yù)付賬款貸方有余額,我們雙方不再往來了,請問怎么平賬
答: 預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
我剛到一家新的公司,17年12月底預(yù)付賬款300萬左右,是很多發(fā)票未收到,這個正常嗎 預(yù)付賬款期末余額300萬
答: 你好,這個需要根據(jù)企業(yè)規(guī)模,付款情況判斷是否正常的 不能說300多萬就一定不正常的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我家預(yù)付賬款有一客戶,年末余額為借方藍(lán)字10萬,應(yīng)該是對方欠我方發(fā)票,那填往來詢證函,應(yīng)該填到哪欄? 貴公司欠我公司,還是我公司欠貴公司。
答: 你好,貴公司欠你公司

