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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-01-13 14:39

金額不大的話,可以的。單件5000元以上的話,最好記入固定資產(chǎn)哦

開朗的摩托 追問

2020-01-13 14:42

這樣的呢

許老師 解答

2020-01-13 14:44

這些的話,其中幾個(gè)金額大于5000元,還是記入固定資產(chǎn),比較好哈

開朗的摩托 追問

2020-01-13 14:52

那分別的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?另外有單獨(dú)購買的一臺電腦兩千多塊錢,也計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?

開朗的摩托 追問

2020-01-13 14:53

你說的金額是單價(jià)金額嗎還是什么?單價(jià)金額的話我看只有大圓臺和三人沙發(fā)超過了5000?

許老師 解答

2020-01-13 14:54

不用的。借:管理費(fèi)用-XXX   (低于5000元的)   固定資產(chǎn)     貸:銀行存款

開朗的摩托 追問

2020-01-13 15:00

那固定資產(chǎn)要分列出每一樣?xùn)|西嗎?還是就按高于5000的項(xiàng)目的幾個(gè)金額加起來寫辦公家具入賬?然后次月計(jì)提折舊?折舊折幾年合適呢?

許老師 解答

2020-01-13 15:04

這個(gè)一起買的,放在一起,就可以了(如果想細(xì)分,當(dāng)然也可以)
次月開始計(jì)提折舊,5年折舊,就可以啦。
(而且現(xiàn)在,對購入出房屋以外的固定資產(chǎn),允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),一次性扣除的。這個(gè)是稅務(wù)上的處理,會計(jì)上,還是要一年一年折舊的)

開朗的摩托 追問

2020-01-14 12:20

按照發(fā)票總金額全部計(jì)入固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備,然后次月開始計(jì)提折舊,也可以的吧?

許老師 解答

2020-01-14 13:24

這個(gè)的話,當(dāng)然也是可以的哦

開朗的摩托 追問

2020-01-14 13:27

那如果全部做成周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品呢,然后月末一次攤銷是否也可以?
是計(jì)入固定資產(chǎn)或者周轉(zhuǎn)材料都可以,還是非某一個(gè)科目不可呢?

許老師 解答

2020-01-14 13:30

因?yàn)閷τ诮痤~比較大的資產(chǎn),一般是記入固定資產(chǎn)的。
而大小的標(biāo)準(zhǔn),通常是以5000元為限的。
當(dāng)然,這個(gè)指標(biāo),也不是絕對的,可以根據(jù)情況,自己調(diào)整的(不過,你要是一次把購買的幾十萬元的一件資產(chǎn),都記入了周轉(zhuǎn)材料,通常是說不過去的呀)

開朗的摩托 追問

2020-01-14 13:32

因?yàn)檫@些東西價(jià)格有高有低的,總共就四五萬,計(jì)入固定資產(chǎn)攤到每個(gè)月折舊也沒有多少錢了,還需要每個(gè)月都做賬很麻煩,

許老師 解答

2020-01-14 13:34

這樣的話,可以一次性記入周轉(zhuǎn)材料的。
現(xiàn)在稅法的話,也是允許一次性扣除500萬元以下的,這樣,不用會計(jì)稅法調(diào)整了。

開朗的摩托 追問

2020-01-14 13:44

不知道可不可以問其他問題?
大概情況是這樣的。
這個(gè)月我們工作到17號,中間過年放假,然后31號來上班,老板讓放假之前把工資發(fā)掉,也就是17號當(dāng)天發(fā)放工資,想問一下這算是預(yù)支工資嗎?在工資表里應(yīng)該如何體現(xiàn),如何做賬呢?

許老師 解答

2020-01-14 13:49

因?yàn)橐院蠖际欠偶倭?nbsp;  所以  這個(gè)可以作為正常發(fā)工資處理的哦

開朗的摩托 追問

2020-01-14 13:51

可是這個(gè)月31號那天不是還沒來工作嘛,那天的工資也發(fā)掉不算是預(yù)發(fā)嘛

許老師 解答

2020-01-14 13:53

哦,31號來上班,這樣說的話,你先掛在其他應(yīng)收款,就可以了。

開朗的摩托 追問

2020-01-14 13:59

那我是否可以這樣,17號做一個(gè)工資計(jì)提表,然后做賬
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-工資

然后讓員工寫借款單,我17號當(dāng)天用網(wǎng)銀發(fā)放工資,但是做賬掛其他應(yīng)收款
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

到31號來做個(gè)工資發(fā)放表,做賬為
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款

這樣其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬一對沖,帳不就平了嘛。不知道這樣對不對?

許老師 解答

2020-01-14 14:28

這個(gè)計(jì)提呀,把他調(diào)到31號計(jì)提。
其他的,都都是這樣處理哈

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你們公司如果有對外籌資等業(yè)務(wù)就用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,反之就是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
2018-09-26 11:09:52
小的一般就適合小公司,小規(guī)模 啟用之后不能隨意更換
2017-12-13 21:20:53
你好!根據(jù)你在稅務(wù)局備案的信息選擇。如果還沒備案,根據(jù)你公司實(shí)際情況選擇。屬于小規(guī)模納稅人的可以選擇小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
2019-05-21 12:47:18
您好,是的,形成無形資產(chǎn)的話,從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)
2022-05-01 10:51:01
不可以啊,這倆是沒有聯(lián)系的
2021-12-26 18:13:03
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