
收到的進項票已經認證現發現發票有誤需要沖紅,會計分錄怎么做?
答: 借;應付賬款鄧科目 貸;原材料 應交稅費(進項稅額)
老師 暫估進項票怎么做會計分錄 等發票收到后再怎么沖呢
答: 您好 借:庫存商品等 不含可抵扣進項稅額 貸;應付賬款-暫估 收到發票 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問工廠沒有開銷項出去和進項發票及設備之類的發票,工資每月還照樣發的,該怎么做會計分錄呢?
答: 你好 沒有開設備發票 具體業務是什么 。 你工資正常做計提 借管理費用-工資 制造費用-工資等貸應付職工薪酬-工資

