
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)減免所得額在上個(gè)季度本年累計(jì)有數(shù)據(jù),本季度為何減免所得額本年累計(jì)為0
答: 這個(gè)是不是你們做賬前后處理不一致,檢查減免所得額對(duì)應(yīng)明細(xì)賬吧
若2016年一季度本年利潤(rùn)累計(jì)為100萬,那么企業(yè)所得稅=100*0.25;二季度利潤(rùn)累計(jì)為80萬,本季度企業(yè)所得稅為0;三季度利潤(rùn)累計(jì)為150萬,所得稅=50*0.25;四季度利潤(rùn)累計(jì)為170萬,所得稅=20*0.25。那第二年的所得稅要以前一年第四季度看齊嗎?
答: 如果2017年一季度利潤(rùn)為120萬,這是繳不繳稅得稅?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?申報(bào)季度所得稅的數(shù)據(jù)是本年累計(jì)數(shù)嗎?
答: 你好,需要進(jìn)行計(jì)提的。申報(bào)表是本年累計(jì)數(shù)


憶心飛 追問
2020-01-13 11:42
鄒老師 解答
2020-01-13 11:43
憶心飛 追問
2020-01-13 11:43
鄒老師 解答
2020-01-13 11:43
憶心飛 追問
2020-01-13 11:45
鄒老師 解答
2020-01-13 11:47