老師,請問其他應收或其他應付是負數,怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

殘保金會計里怎么做賬
答: 一:如果不采取提取方法,繳納時,直接作憑證: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現金) 二:如果提取的話: (1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款(或現金)
殘保金需不需要計提,我前面做賬,借,管理費用—殘保金,貸,銀行存款,我看前面會計做的賬是,計提,借,稅金及附加,貸,應交稅費—殘保金,繳納時,借,應交稅費—殘保金,貸,銀行存款,哪種做賬發法是正確的?
答: 借管理費用貸其他應付款貸其他應付款貸銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工會經費和殘保金的怎么計提和做賬?
答: 計提時: 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 繳納時: 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款 借管理費用殘保金 貸其他應付款殘保金,借其他應付款殘保金 貸銀行


陌生人???? 追問
2020-01-13 11:05
紫藤老師 解答
2020-01-13 11:05