請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師我們是商貿企業,平時沒有簽合同,購銷印花稅,是按照開票銷售收入的金額開繳納嗎?
答: 沒有簽合同,不需要購銷印花稅
老師,請問我們平時銷售商品沒有簽具體金額的合同,我可以按照我們開出去的發票和采購商品的發票匯總繳納印花稅嗎?
答: 可以這樣操作的。。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購銷合同的印花稅,是把購入和銷售合同的金額加一起作為計算依據,如果簽的合同沒有金額,按照開票金額作為依據可以嗎?我們是商貿公司,購銷指的是材料,打印,復印開進的發票也作為計算印花稅的依據嗎?
答: 你好 沒有金額的一般是按5元交 后面按實際金額交?? 購銷合同的印花稅,是把購入和銷售合同的金額加一起作為計算依據
老師,我想咨詢下單位的零售業務沒有合同是不是要按開票收入金額繳納購銷印花稅,是按照扣除增值稅銷項稅費的金額計算印花稅還是按照價稅合計金額計算繳納印花稅
老師,我們做農產品批發零售行業,有銷售金額開具發票,一直沒有繳納過印花稅,因為沒有簽訂購銷合同,請問給需要繳納一印花稅呢,是根據開票收入嗎?
老師好。我想問一下印花稅怎么繳納的。我們是銷售企業。印花稅是按簽的購銷合同繳納的,還是還實際總得購進的發票,和銷售的發票的總金額進行繳納的。因為我們有的銷售大部分沒有購銷合同。


燕子 追問
2020-01-13 10:07
燕子 追問
2020-01-13 10:07
紫藤老師 解答
2020-01-13 10:07
燕子 追問
2020-01-13 10:08
紫藤老師 解答
2020-01-13 10:08
燕子 追問
2020-01-13 10:24
紫藤老師 解答
2020-01-13 10:24
燕子 追問
2020-01-13 10:34
紫藤老師 解答
2020-01-13 10:34
燕子 追問
2020-01-13 11:11
紫藤老師 解答
2020-01-13 11:12
紫藤老師 解答
2020-01-13 11:13
燕子 追問
2020-01-13 11:47
紫藤老師 解答
2020-01-13 11:47