
我想請問下 我一開始入庫存大于 實際的 對應 應付賬款也大了 我這期末 調整 是做紅字沖銷嗎?
答: 您好,是的,做差額部分的紅沖分錄
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預付貨款,貨已到,票未開,是這樣做賬嗎,為什么會用到一個應付賬款借:預付賬款 貸:銀行存款借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)借:庫存商品 貸:預付賬款
答: 您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應付賬款。


灼00華 追問
2020-01-13 09:26
宸宸老師 解答
2020-01-13 09:26