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送心意

青椒老師

職稱注冊會計師

2020-01-12 16:32

你好,這個不管業(yè)務招待費發(fā)生額是多少,都是要進行納稅調增的

西紅柿 追問

2020-01-12 17:17

不是吧,好像以前有老師說過如果招待費發(fā)生額的60%=銷售收入的0.5%,就不用調增了,不知道是不是當時沒有認真聽課,聽錯了

青椒老師 解答

2020-01-12 17:20

招待費的60%=銷售收入的0.5%,那就能稅前扣除60%,剩下的百分之40還是要做納稅調增的。

西紅柿 追問

2020-01-12 19:10

好的,謝謝老師

青椒老師 解答

2020-01-12 20:12

好的,不客氣,如果對回答滿意,請給個五星好評謝謝

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相關問題討論
包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
匯算清繳業(yè)務招待費,我們公司上年沒有收入,業(yè)務招待費全部調增
2020-05-19 14:59:44
您好,業(yè)務招待費的扣除基數(shù)包括營業(yè)收入和視同銷售收入。
2020-05-28 17:07:46
銷售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以納稅調增 7715-4629=3086。在A105000納稅調整項目明細表第15行(三)業(yè)務招待費支出“賬載金額”填寫3086。
2020-05-08 11:49:45
你好,需全額進行納稅調增
2018-05-15 10:47:10
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