
因公司經營困難,老板用自己的錢付企業房租費,但出納這邊并未記借老板錢。正常做分錄應該如下:借款時 借:銀行存款10000 貸:其他應付款-老板10000 付房租時 借:管理費用-房租10000 貸:銀行存款10000 還款老板時 借:其他應付款-老板10000 貸:銀行存款10000.但出納這邊并未記借老板錢時,該如何做賬務處理?可不可以 借:管理費用-房租10000 貸:其他應付款-老板10000 。接下來該如何做財務處理?
答: 應該是最后一個分錄,付款時計入管理費用,貸記其他應付款,還款時 借:其他應付款——XX老板 貸:銀行存款
我去年交社保,多交了一個人的,沒有計提,直接做的賬務處理是:借:管理費用--社保 1232.8 其他應付款--代扣 493.12 貸:銀行存款 1725.92 本來應該正常交一個人賬務處理是: 借:管理費用--社保 616.4其他應付款--代扣 246.56 貸:銀行存款 862.96后來多交的那一個人的社保今年3月從公戶退回來了,我應該做怎樣的賬務處理呢?
答: 原分錄做紅字吧管理費用換成以前年度損益調整科目 然后把他結轉到未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司一處辦公室具前任說是別人抵債給老板的,物業也知道此事,所以每月不收租金,只是給公司一張租金單。前任每每見到這租金通知單時做,借:管理費用(租金)貸:其他應付款(老板)。將來再付給老板,借:其他應付款(老板)貸:銀行存款。請問老師,如此賬務處理是否可行?是否需要其他證明資料?
答: 你好 是的 可行 可以出具個老板代付款的證明。


魚魚 追問
2020-01-12 13:07
答疑蘇老師 解答
2020-01-12 13:13