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去年3月份的時候會計做了這樣一個分錄,借:銀行存款10萬,其他應收款330萬,貸實收資本340萬,但是沒有交印花稅,現在想補交,我應該怎么做?
股東之外的人今年三月份向我們公司轉賬100萬,我一直掛在其他應付款上,現在要進行股權變更,我是先將其他應收款轉到實收資本交完印花稅在做變更還是先做完變更再轉再交印花稅?
公司成立不久,在沒有收到實收資本的情況下,但已經做了分錄,借:其他應收款 貸:實收資本要交印花稅嗎?會有什么風險?需要什么做分錄調整?
認繳注冊的公司,一開始做會計分錄是借其他應收款,貸實收資本。但是現在不想交印花稅也不想交個稅,能不能在新一月里貸其他應收款,借實收資本。這樣沖平???

