
12月份代開的專票,1月份發現開錯了,就作廢了,但是申報12月份增值稅怎么辦,12月份怎么入賬
答: 如果說你12月開的發票發現開錯了,那么你就是只能沖紅,因為你跨月了,12月這個增值稅,你就正常的繳納。
你好,小規模納稅人代開專票作廢,申報增值稅要填包含作廢的嗎
答: 你好,當月作廢的發票,是不在增值稅申報表中填列的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代開的增值稅專用發票作廢后,開票時已繳增值稅,作廢后不想去退稅想留到下次去稅局代開專用發票時抵稅,地稅申報時作廢的發票已繳的增值稅需要繳納地稅嗎?
答: 你好,作廢發票因為不需要繳納增值稅,附加稅也是不需要繳納的

