
確認增值稅的問題。求大神解答!!
答: 上月購入一批材料2500萬元,已取得增值稅專用發票,并在上月通過認證。請問本月的增值稅要怎么確認?
請問下這里怎么做,我看不懂這里的圖?增值稅是在這樣算?510000+256750-505000-222283-25000+7500-45000-26967?為什么不對?你對請解答列式
答: 您好,上面的算式太復雜有些問題 我的思路是這樣的 上期借方45000元,說明留抵稅額45000元 本期稅額=貸方-借方=256750%2B 25000 %2B 7500 -222283=66,967元 所以本期應納稅額為26967元
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,這道題為什么不加1.04的增值稅呢?我是初學有些懵了,麻煩老師解答下,謝謝(*°?°)=3!
答: 您好,1.04是增值稅,增值稅是價外稅,不計入產品價值。

