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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-01-11 20:34

匯算清繳調增    按調增后的納稅  就可以啦

lily 追問

2020-01-11 20:36

老師 我們暫估的那塊費用 抵減了今年的利潤  也要交所得稅    匯算清繳也交所得稅  會不會交重復了

lily 追問

2020-01-11 20:37

暫估沖紅的費用增加了利潤

許老師 解答

2020-01-11 20:51

所以的話    不用再今年沖紅呀   要沖紅的話   也是沖去年的     這樣的話   去年利潤本身提高了    匯算清繳也不用調增了
更不會   涉及今年的業務了

lily 追問

2020-01-11 20:54

老師我月初沖紅了  暫估的費用   今年調增部分費用后  這個分錄怎么做

許老師 解答

2020-01-11 21:00

這樣的話   你把當月沖紅的分錄   再調回去(等于沒做)
然后呀    去調一下去年的賬      沖一下費用的哦

lily 追問

2020-01-11 21:01

老師這樣財務報表和  12月的季報不就不一樣了

許老師 解答

2020-01-11 21:03

財報是可以調整的呀(而且調整后,還不用補稅,因為你們實質上,已經交了)
或者不調去年的,也可以。但今年的,要沖掉(否則真要多交稅了)

lily 追問

2020-01-11 21:05

老師  您說的是匯算清繳的報表和季報可以不一樣?如過調整今年的怎么做呢?

許老師 解答

2020-01-11 21:17

不是呀   年報調整的話   季報最好也一并調整的
調整過了  只是去年不確認費用而已   和今年  沒有關系呀   今年該做什么  正常做就行了
(當然,今年如果收到紅沖業務的發票的話,可以做費用呀)

lily 追問

2020-01-11 21:29

老師 調整季報的話  季報就要交稅了 季報先不交稅怎么做?

許老師 解答

2020-01-11 21:31

這樣的話   你就是去年年報/季報都別動
但是   今年紅沖的,先反向沖回來哈
這樣   到4,5月份,企業所得稅匯算清繳時   再交這筆稅的哦

lily 追問

2020-01-11 21:44

老師 反沖了 這筆  今年的利潤也增加了  要交稅   匯算清繳也要交稅,這樣會不會交重復了呀

許老師 解答

2020-01-11 21:47

不會的哦    今年的話   和這筆業務   已經沒有關系了(先紅沖,再反沖,不影響今年利潤的哦)
多交的話  也就是去年沒票時   多交了一次的

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相關問題討論
借;應交稅費 貸;以前年度損益調整
2019-08-01 20:12:14
你好,5月份之后拿著申報表去稅務局退稅
2019-04-16 11:07:01
匯算清繳調增 按調增后的納稅 就可以啦
2020-01-11 20:34:01
您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好 多交的退稅 預繳稅額多繳了 1、匯算清繳后,全年應納所得稅額少于已預繳稅額 借:應交稅金-應交公司所得稅 貸:以前年度損益調整 2、結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 3、調整 ;利潤分配 ;有關數額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 4.多預繳稅額兩種情況處理:退稅 經稅務機關審核批準退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅
2022-03-28 10:44:10
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