張三在A公司取得的勞務報酬具體情況如下:1月份300 問
同學你好稍等,我看一下 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業務收入,主營業務成本這些余額是不是和電子稅務局一樣 答
請問公司有3萬多的留抵稅額,有沒有什么影響? 問
你好同學留抵稅額是正常的沒事的同學,合法的, 答
資產損失的調整是時間性調整嗎 問
你好,同學,是時間性調整 答

在申報系統已經申報了11萬的加計抵減額,但是一直沒有做加計抵減的計提分錄,應納稅額也一直小于0,可不可以不做加計抵減的計提?
答: 補上,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
老師去年可以享受加計提減政策10,銷項40518.61,進項32167.84,應納稅額8350,讓我重新申報,只要交5133.99,分錄怎么做呀
答: 借銷項稅額40518.61 貸進項稅額 32167.84,轉出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)8350.77 貸:應交稅費-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 8350.77 貸:銀行存款 5133.99 其他收益/營業外收入8350.77 - 5133.99
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師想問下關于應納稅額的減征額的分錄怎么做呀?
答: 您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?


糊涂的往事 追問
2020-01-11 11:22
鄒老師 解答
2020-01-11 11:22