張三在A公司取得的勞務報酬具體情況如下:1月份300 問
同學你好稍等,我看一下 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業務收入,主營業務成本這些余額是不是和電子稅務局一樣 答
請問公司有3萬多的留抵稅額,有沒有什么影響? 問
你好同學留抵稅額是正常的沒事的同學,合法的, 答
資產損失的調整是時間性調整嗎 問
你好,同學,是時間性調整 答

老師您好,請問在21年12月多做一筆以前年度損益調整轉利潤分配未分配利潤,然后導致報財務報表跟實際不符,這個應該怎么辦啊
答: 你好,你單位的資產負債表與利潤表符合這個關系嗎 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整
老師請問一下,就是做賬的時候調了以前年度損益調整科目,可是為什么在財務報表上體現不了的?!就是期末的未分配利潤不等于凈利潤減去年初的未分配利潤
答: 你好 因為以前年度損益調整是過渡科目 沒有余額的 所以不在報表體現 實際就是體現在了期末的未分配利潤里了 所以期末的未分配利潤不等于凈利潤加上年初的未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度損益調整科目在月末采用表結法調整財務報表期初未分配利潤,納稅申報本年期初與上年年末數值不符怎么應對?
答: 最好去稅局修改一下報表吧


阿阿拉神燈 追問
2020-01-11 07:10
徐阿富老師 解答
2020-01-11 07:44