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魚(yú)翻翻
于2020-01-10 17:11 發(fā)布 ??3742次瀏覽
江老師
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-10 17:12
直接刪除第四欄的數(shù)據(jù),在第10欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額,保存就可以了
魚(yú)翻翻 追問(wèn)
2020-01-10 17:13
第10欄不是小微企業(yè)嗎?我不屬于小微企業(yè)啊
江老師 解答
2020-01-10 17:15
你填寫(xiě)在此行試試,就知道了,如果保存后能夠申報(bào),說(shuō)明你們就是小微企業(yè)
2020-01-10 17:21
老師你好,本期發(fā)生額怎么填寫(xiě),扣除額是什么意思,
這個(gè)不用填寫(xiě),與你們無(wú)關(guān)。
2020-01-10 17:29
那下面那欄的計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)該填寫(xiě)吧
2020-01-10 17:44
全部不用填寫(xiě),直接保存就可以申報(bào)了
2020-01-10 17:45
謝謝老師,申報(bào)成功了。那我做賬的時(shí)候,還用計(jì)提增值稅和附加稅嗎
2020-01-10 17:46
正常計(jì)提增值稅,以及增值稅的附加稅,再做減免稅的分錄,最后不交稅。
2020-01-10 17:47
附加稅我是填在一般增值稅,還是免抵增值稅那欄?
2020-01-10 17:49
不用填寫(xiě),由于沒(méi)有交增值稅,就是這樣保存就行了。
2020-01-10 17:50
老師我這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,怎么繳納印花稅呢。
做了收入,按入賬的收入含稅金額,以及采購(gòu)的含稅金額交購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅
2020-01-10 18:00
我這筆進(jìn)銷(xiāo)都沒(méi)有簽合同
2020-01-10 18:02
沒(méi)有簽合同,取得了收入就是視同簽訂了合同
2020-01-10 18:10
老師,我計(jì)提了印花稅,借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi),最后稅金及附加里有余額,月底怎么辦
2020-01-10 19:51
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2020-01-10 19:52
只做這一步就可以嗎?不用計(jì)提嗎?
2020-01-10 19:53
你不是計(jì)提了嗎,計(jì)提后,再做減免稅,再交稅,最終,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅余額就平賬了。
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江老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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