老師,我在8月份取得專票當(dāng)做普票入賬,借工程時(shí)施工,貸銀行存款,而且11月份也認(rèn)證抵扣了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)入賬沒有提出進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在的賬務(wù)要怎么處理?
cbj
于2020-01-10 16:08 發(fā)布 ??669次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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那么你現(xiàn)在的調(diào)整處理,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸工程施工。
2020-01-10 16:09:52

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2022-11-18 19:19:01

您好,1%是沖減成本。您對(duì)外銷售時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)。
2020-06-12 08:49:26

你好
借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022-04-06 16:46:43

固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-04-08 11:43:04
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