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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-22 14:10

老師,主要是這個賬是以前會計做的,我剛接到就要所得稅匯算,我查了下賬15年的管理費用是369660.89,她第四季度申報時本年累計數填的是126022.96,我匯算時還是依她這個數據填嗎,成本也不對,少填了幾萬,怎么處理呀,這是她15年四季度提供的報表,我是依照她申報的數據做還是怎么的

紅葉 追問

2016-04-22 14:14

還是14年資產負債表上的貨幣資金的期末數應為49498,她申報的時候填的494176,15年的期初數據也是這樣報,我需要調整嗎,還是就這樣一至用這數據申報下去

紅葉 追問

2016-04-22 14:38

老師,匯算時銷營費用有2000多不得扣除,要調增,我做利潤表時是不是這2000多就要在之前第四季度申報的數據中減下來,比如銷售費用本年是300760,我年報時就用300760減去2000多,這樣做嗎

鄒老師 解答

2016-04-22 13:57

匯算清繳會根據企業的財務報表來填寫相關數據,然后根據稅法規定予以調整

鄒老師 解答

2016-04-22 14:20

只能沿用著申報下去了

鄒老師 解答

2016-04-22 15:15

企業的報表并沒有錯誤
所得稅匯算清繳只是根據稅法規定對相應的項目作出調整處理

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相關問題討論
你好,是本年累計的數據 按利潤表的本年累計收入,成本,利潤總額填寫所得稅申報表的收入,成本,利潤總額數據
2019-01-12 19:45:25
您好 請問您申報表是本年累計數還是本期數?
2019-10-17 15:07:20
第3季度是虧損的,不用交所得稅
2017-09-28 17:05:20
利潤表中的所得稅費用,是按本年累計利潤總額先彌補虧損,彌補虧損后,還有利潤,就是按適用所得稅稅率計算需要繳納的企業所得稅,減掉以前季度已經繳納的企業所得稅,就是本季度需要補交的企業所得稅
2020-10-23 15:13:59
是的,是1-6月的累計數據
2018-07-13 11:46:53
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