
請問一下老師,就我們單位原來是用那個記賬公司來記賬,但他們呢,沒有安置的那個科日,比如說成本,他們不知道往哪放呢,就走往來科目,他就給放到那個其他應付款我們法人的身上了,這樣導致我們那個現金余額,就是錯誤的,然后現在,他的賬戶啊,基本上就是已經攢了三十萬左右了,但是現在我們那個,現金的余額呢不符,現在我想把那個現金余額調成正確的余額,因為明年要重新記賬了嗎,所以說還要通過我們這個法人的那個往來,往來科目走,我想問問,就是這樣調的話對法人有影響嗎?
答: 你好,最好使用更正憑證把原錯誤的分錄更正回來。大額的現金支出或收入存在一定的查賬風險。
如果是工資未付,先記入成本,那對方科目記其他應付款可以嗎
答: 你好,工資用應付職工薪酬科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,應收預收,應付預付,其他應收其他應付款,這六個科目哪些可以合成一塊
答: 你好,應收,預收,其他應收,這3個可以一起。剩下的3個可以一起


QQ老師 解答
2020-01-10 15:28