老師 我之前增值稅有留抵 上個月銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對
譚凱
于2020-01-09 17:21 發(fā)布 ??860次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-09 17:27
你這個進項稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面么
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應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額-留抵稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-08-24 17:00:44

你的分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50
2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅50
3、交稅時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅50
貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49

你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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譚凱 追問
2020-01-09 17:35
maize老師 解答
2020-01-09 17:42