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于2020-01-09 16:47 發布 ??629次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-09 16:48
你好,如果空調是做庫存商品核算,借:庫存商品,負數 應交稅費——應增(進)負數 貸:應付賬款等 負數
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-01-09 17:00
老師,想問下,年底不是要將進項和銷項余額結平嗎,那待認證進項稅額有余額這個需不需要結平?
立紅老師 解答
2020-01-09 17:30
你好,沒有規定一定要結平的,待認證進項稅額不需要結平
2020-01-10 09:35
但是進項稅額和銷項稅額不是要結平嗎?
2020-01-10 10:18
你好,如果銷項大于進項,需要轉出,如果進項大于銷,是不需要轉出
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老師,收到這個發票怎么做分錄我司購買方
答: 你好 你需要發出來具體發票是什么 才好有老師具體回復你 沒看到你的發票
老師,你好,這張發票什么做分錄呢。我是購買方
答: 借:財務費用,應交稅費貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,這張發票我要怎么做分錄,我們是購買方
答: 你好,如果空調是做庫存商品核算,借:庫存商品,負數 應交稅費——應增(進)負數 貸:應付賬款等 負數
老師這張發票怎么做分錄我們是購買方
討論
購買方,一共要給對方轉19000,現在轉了16000,還有3000沒有轉,但發票是19000,已經拿到了,怎么做分錄
我們是購買方,這個應該怎么做分錄?
老師我想問下,我們是購買方,這個該怎么做分錄
購買方應該怎么做分錄
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-01-09 17:00
立紅老師 解答
2020-01-09 17:30
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-01-10 09:35
立紅老師 解答
2020-01-10 10:18