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唯卷做伴
于2020-01-09 16:44 發布 ??2978次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-01-09 16:46
確實查不出來的話 只能 借:營業外支出 或者 管理費用 貸:應收賬款
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往來對賬差異調整,應收少了怎么調整,查不出差異在哪了
答: 確實查不出來的話 只能 借:營業外支出 或者 管理費用 貸:應收賬款
2015年的往來,應收應付,有差異,怎么調整。
答: 你好,如果是外賬的話你沒有附件最好掛著,等公司注銷再調,如果是內賬可以用營業外支出與營業外收入來調
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,期初沒有對賬,錄入不對,現在往來帳怎么調整呢,情況是已經平了,帳上還有掛帳
答: 那怎樣補充呢,賬上對方欠我10萬,我做現金收入的話,現金帳又不對了
公司是一家貿易公司,本月末往來會計做完帳,供應商下月10號左右發來對賬單,往來會計經常發現跟供應商對賬的時候,有單價上的差異,可是上月已經走完“訂單-入庫單-應付單--憑證”的流程,應該怎么對這上月差異做調整呢?對賬:價格孰低原則
討論
應收應付日常往來對賬怎么做?需要什么?
老師 應收 應付 一般怎么處理?比如 收到A公司往來款 100萬,入應付;下次我付A公司往來款又入了應收。 是不是對賬的時候,再做一筆平掉,借應付 貸應收。
往來賬怎么對賬,怎么調賬
年尾的賬,是先應收應付往來賬沖減,還是先做年末匯率調整呢?
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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