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莫離。
于2020-01-09 16:32 發布 ??701次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-01-09 16:35
你好!收到設備可以先按合同價格暫估固定資產計提折舊
莫離。 追問
2020-01-09 16:46
借:在建工程 借:固資 貸:現金/銀行 貸:在建工程 之后折舊啥的 應付款19年付設備款借:應付款 貸:銀行/現金是這樣嗎?
QQ老師 解答
2020-01-09 16:49
你好!是的,可以在先這樣處理
如果我是按上面情況入賬的,那么在2019年7月份收到50萬發票時我還要怎么操作?還是說直接把發票放到2018年11月份分錄那邊?還是說跟2019年7月份的發票一起放?
2020-01-09 16:52
你好!兩種做法 一種直接放在2018年憑證后邊,一種是 借:應付賬款—暫估 貸:應付賬款
2020-01-09 16:54
好的,謝謝您!
2020-01-09 16:55
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酒店購買的櫥具已從銀行付款沒收到發票怎么做分錄?老師
答: 你好!暫估入庫
醫院購買器械,已收到發票已付款,怎么做分錄?
答: 借:固定資產,貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買器械先付款后給發票怎么做分錄
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款等科目 借;固定資產等科目 貸;預付賬款
干工程,購買石子沒有付款怎么做分錄
討論
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付款購買材料和收到發票分別怎么做分錄?
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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莫離。 追問
2020-01-09 16:46
QQ老師 解答
2020-01-09 16:49
莫離。 追問
2020-01-09 16:49
QQ老師 解答
2020-01-09 16:52
莫離。 追問
2020-01-09 16:54
QQ老師 解答
2020-01-09 16:55