
老師,入庫的程序是怎么樣的,我公司是經手人把票拿來,然后庫存自己做一張庫存入貨單,由于時間的差異,導致入庫單上的東西,報上來的人卻沒有這批貨,請問下正確的程序是怎么樣入庫才對
答: 沒有這批貨?是虛開發票的嗎
我們是賣鮮牛肉的,供貨商給我們的送貨單與我們實際收到貨,的入庫單有差異,我們入庫按入庫單入,支付錢按送貨單支,中間的差異怎么擺賬
答: 你好 差異是合理損耗 就記在成本里?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司(一般納稅人)購貨發票不含稅金額100元入賬。倉庫入庫會入成101元(是因為分貨的原因四舍五入造成的),這樣倉庫入庫的金額只會比實際付款大,就會有差異。這個差異單獨這個分錄。月底把這個差異匯總一次轉入成本中,您看我的想法對嗎? 分錄如下:購進 借: 庫存商品 101 應交稅金—進項稅 16 貸:銀行 116 庫存商品-購貨差異 1 期未結轉成本 借:主營業務成本 100 庫存商品-購貨差異 1 貸:庫存商品 101感覺是哪里不對,可又說不出來。
答: 按實際的發票金額和付款金額入帳,小數位的差額用備查賬簿登記用做盤點核對數,稅務帳根據實際發票來做。金額相差不大就這樣處理。如果金額相差大就要解決發票問題,不然成本入不了帳。

